为进一步加强对集团所属各基层企业资产的监督管理和经济活动的审计监督,及时发现并纠正财务管理中出现的一些不足和缺陷等问题,健全完善财务管理制度,提升规范化管理水平,帮助企业经济效益的稳步提高。自本月18日起,集团抽调部分财务人员开展了2022年财务内审工作。
7月18日下午,集团财务审计部副部长田翠带队赴我司开展财务内审工作,我司财务副总颜景爱全程陪同。内审小组重点围绕我司主营业务,并结合当期工作中心,重点对2021年度财务制度管理,内部控制管理,资金预算管理和上年度财务互审提出的整改事项四个方面的制度建设及执行情况开展工作。
颜总表示,通过审查企业经济活动的真实性、合法性和效益型,反映企业资产、负债和盈亏的真实情况,及时发现企业财务收支中各种违规问题,推动了完善各项制度措施,严明了财经纪律,实现了财务内审工作制度化、常态化,防止国有资产流失,加强廉政风险防控管理,同时,增进了业务学习交流,达到了“相互学习、取长补短、共同提高、全面提升”的目标。